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机会编号:JD10132636

内审内控接口人 薪资面议

青岛市 · 本科及以上 · 8年以上

2022-01-21

李女士 | lilei.hr@haier.com

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职责描述
1、内控内审体系搭建,规范制度、流程及标准,确保相关体系及制度流程等在全球规范实施:
①梳理控制活动,与控制要求进行匹配并识别控制执行中的缺陷;
②协同上市内控,推进产业/平台内控自查工作完成;
③推动年度管理层内控认证的按时完成。
2、识别卡奥斯经营活动中的潜在重大风险和管控隐患,规避及管理风险,并推动数字化风险管理体系的落地实施:
①定期识别/更新经营活动中的潜在风险,并进行风险评估;
②检查现有高/中风险应对方案;
③确定关键风险指标并定期监控。
3、审计项目执行:对高风险或各层级内控审计问题点推进关差闭环;
4、 IT审计,推进HITS关差,符合上市公司IT内控评价要求。
任职要求
1、本科及以上学历,企业管理、财务或法律类相关专业;
2、10年及以上工作经验,具备上市公司内控、审计、合规等相关经验优先;
3、了解集团战略与文化,认同集团人单合一与用户付薪理念,具有极强的责任心与创客精神;
4、具备良好的逻辑思维能力、独立思考能力、问题分析能力、风险控制的能力、应变能力;
5、具备诚信的职业素养,具备良好的沟通能力和团队经营管理能力,能承受较大工作压力。
工作地点

青岛市 创牌

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