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机会编号:JD10128593

审计 薪资面议

青岛市 · 本科及以上 · 3年以上

2021-12-01

陆女士 | luchunhua@haier.com

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职责描述
1.制度及部门建设:协助制定审计部门内部审计制度和体系、工作计划、工作重点、工作流程,确保审计工作的及时性、有效性;
2.财务审计:负责对公司集团及下属公司财务收支及核算情况进行审计监督,对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计,并提出审计意见;
3.管理审计:负责对公司集团及各级分公司进行管理审计,审计内容包括生产、经营过程中的各主要风险控制环节;
4.经济责任审计:负责分公司主要负责人离任审计;
5.风险管理:组织实施、配合开展部门风险管理相关工作,包括但不限于专题风险管理项目、日常重要业务风险监控、编制年度风险管理报告、组织编写风险管理手册等。
任职要求
1.本科及以上学历;
2.具有5年及以上内控内审工作经验,有管理咨询公司经验优先;
3.掌握内审、内控或风险管理相关专业知识和实操技能;
4.具有优秀的职业判断能力、逻辑能力、团队协作能力、较强的口头和书面表达能力,工作严谨细心、诚信实干、责任心强。
工作地址

青岛市 海尔路海尔云谷创新A

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