问询
全部机会 / 财资生态圈 / 财务公司 / 财务公司小微 / 审计

机会编号:JD10124856

审计 薪资面议

青岛市 · 本科及以上 · 3年以上

创业平台机会多

2021-10-21

张女士 | zhangyanhong@haier.com

收藏 我要推荐

职责描述
1.全面负责财务公司内部审计工作,独立发表审计咨询意见;
2.制定全面审计计划,对财务公司各板块、条线开展审计监督与评价;
3.落实监管机构对财务公司内部审计工作的要求,开展专项审计,包括但不限于信贷资产业务审计、反洗钱管理审计、IT管理审计、操作风险管理审计等;
4.建立完善财务公司非现场审计体系,开展金融业务风险排查模型编写及非现场数据分析;
5.负责财务公司审计委员会的日常工作;
6.督促、落实、评价财务公司各板块在监管检查、内外部审计中发现问题的整改关差。
任职要求
1.经济、金融相关专业;
2.具有3年以上商业银行审计工作经验熟悉商业银行业务;或会计师事务所5年以上金融行业审计工作经验;
3.具备较强的写作能力,熟练掌握计算机常用系统软件及相关统计分析、数据挖掘工具软件的应用;
4.具有较强的学习能力和团队协作精神;
5.持有CPA、ACCA资质证书者优先。
工作地点

青岛市 崂山区178号裕龙国际中心

推荐机会

温馨提示:

为提升系统使用体验,请使用谷歌火狐或者IE9及以上的浏览器。

问询